Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
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2024 | 2322 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E LUZ PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SESC FOLIA 2024. | EQUIPAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 41.520.594/0001-49 | | 23/01/2024 | 0 | | 26.900,00 | 0,00 | 26.900,00 |
2024 | 3107 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA APRESENTAÇÃO EM PEDREIRAS EM RAZÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA TÉCNICA COM MTUR 02/2023. | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | 05.323.996/0001-90 | | 27/03/2024 | 0 | | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
2024 | 2342 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA ATENDER PROJETO SESC FOLIA 2024 | M MUNIZ PRASERES FESTAS E DECORACOES | 20.027.076/0001-18 | | 24/01/2024 | 0 | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
2024 | 2343 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA ATENDER PROJETO SESC FOLIA 2024 | M MUNIZ PRASERES FESTAS E DECORACOES | 20.027.076/0001-18 | | 24/01/2024 | 0 | | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
2024 | 3146 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA PROJETO GAIM | ANA JULIA MARTINS FERREIRA | 27.515.239/0001-50 | | 05/04/2024 | 0 | | 26.300,00 | 0,00 | 26.300,00 |
2024 | 2359 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA OS POSTOS DO SESC NOS BAIRROS DA COHAMA E CALHAU. | SANDRO MEYRELE PINHEIRO BARROS 743013733 | 34.744.536/0001-33 | | 26/01/2024 | 0 | | 5.842,00 | 0,00 | 5.842,00 |
2024 | 3172 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER PROJETO DO SESC | MARCIA REGINA MOREIRA DE AQUINO | 41.208.541/0001-97 | | 03/04/2024 | 0 | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
2024 | CF2024-033 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS SESC DEODORO, SESC TURISMO, SESC SAÚDE E SESC ITAPECURU | T 10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATE | 21.130.412/0001-16 | | 12/11/2024 | 1 | | 31.773,00 | 0,00 | 31.773,00 |
2024 | CF2024-034-6602 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS SESC DEODORO, SESC TURISMO, SESC SAÚDE E SESC ITAPECURU | MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 44.820.086/0001-74 | | 12/11/2024 | 1 | | 33.560,00 | 0,00 | 33.560,00 |
2024 | CF2024-034-6603 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS SESC DEODORO, SESC TURISMO, SESC SAÚDE E SESC ITAPECURU | MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 44.820.086/0001-74 | | 12/11/2024 | 1 | | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
2024 | CF2024-034-6604 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS SESC DEODORO, SESC TURISMO, SESC SAÚDE E SESC ITAPECURU | MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 44.820.086/0001-74 | | 12/11/2024 | 1 | | 14.750,00 | 0,00 | 14.750,00 |
2024 | 0021-24 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ALMOXARIFADO DEODORO (CARNAVAL). | U M L MENDES | 28.117.156/0001-76 | | 29/01/2024 | 1 | | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 |
2024 | 3250 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO PARA O PROJETO ADOLESCENTE CIDADÃO | CARLOS EDUARDO MARQUES MENDES | | *.572.493-* | 12/04/2024 | 0 | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
2024 | 2547 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER ALMOXARIFADO DO SESC ITAPECURU | ALEXANDRE S REGO ME | 07.198.919/0001-80 | | 28/02/2024 | 6 | | 68.722,84 | 0,00 | 34.306,22 |
2024 | 3843 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE AFIRMAÇÃO INSTITUICIONAL | LEMOS E LIRA SOLUCOES VISUAIS LTDA | 48.609.863/0001-97 | | 22/05/2024 | 0 | | 10.980,00 | 0,00 | 10.980,00 |
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h